这个月是筹建期 ,交了当月房租10万元,然后老板说过几个月再去开发票,那这个月记帐这样对吗? 借:管理费用-开办费 贷:银行存款 ,还是先借:其他应收款-房东 贷:银行存款,等 发票来了再 借:管理费用-开办费,贷:其他应收款。另外,以后每月交当月的房租是一次进入当月费用对吗?还是需要摊销?
夏花
于2017-05-24 16:12 发布 1497次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2017-05-24 16:15
1、可以借:预付账款-房租 贷:银行存款
也可以按 借:管理费用-开办费 贷:银行存款 ,等发票来了,再做红冲,然后按发票金额重新编制分录
2、每个月交当月的,是一次性进入费用,不涉及到摊销的问题
相关问题讨论

您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41

你好,可以这么做的。
2021-05-23 16:06:58

可以直接借管理费用贷银行存款
2020-07-13 16:03:11

您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
2020-07-02 10:45:04

不管咋交都需要计提,按截图做
2020-06-02 17:56:37
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