送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-24 11:45

晕倒,^ ^我看不懂老师说的话

独上西楼 追问

2017-05-24 12:08

我之前的问题,不给我追问了,我只能再发一条问题了,就是前面提到的受托软件企业5月份收到社保局退回社保费,分录怎么写?:/前几个月公司帮已离职的研发人员社保,开始时入了管理费用,后需要调到劳务费用/

独上西楼 追问

2017-05-25 13:37

我是说,收到社保退回社保费怎么写分录?冲回之前计入劳务成本的分录

邹老师 解答

2017-05-24 11:24

你好,错误的分录是?正确的分录应当是?

邹老师 解答

2017-05-24 11:46

就是你之前的错误分录是什么?本来应当正确的分录是什么

邹老师 解答

2017-05-24 13:24

借;劳务费用  贷;管理费用 
做这个调整分录就是了

邹老师 解答

2017-05-25 13:54

借;银行存款  贷;应付职工薪酬 
借;应付职工薪酬  贷;劳务成本

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相关问题讨论
您好。具体什么原因条件呢
2022-02-12 16:01:36
您好,三笔分录可以并为一笔,借 营业收入 100 贷 存货 20 营业成本80,意思是把这笔内部交易全部冲掉,这样的话在合并报表里只列示为存货原存货成本80.
2021-08-31 11:19:25
小企业会计准则这样调整就可以了
2020-07-23 11:29:18
借:主营业务收入500、应交税费-增值税(销项)80,贷:预收款项580 借:库存商品400,贷:主营业务成本400 借:发出商品400,贷:库存商品400
2020-05-26 14:39:20
你好,借:应付账款等 贷:以前年度损益调整,然后按发票入账
2020-05-24 21:32:05
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