送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-05-23 23:30

就是我接前面一个会计的账我在快账里建的账,余额表最后合计一栏不一样,因为给我的余额表本年利润有余额是在借方表示亏损,而我建账是因为快账里本年利润没有借方就贷方填的负数,最后余额表合计数不一样,快账老师说科目是对的就不会有什么影响,老师你说对吗??

可儿 追问

2017-05-23 23:36

我做五月的账,从五月开始建账的

可儿 追问

2017-05-24 14:15

不录试算不平衡的老师

方老师 解答

2017-05-23 23:22

你是指怎么不一致。

方老师 解答

2017-05-23 23:33

你是从什么时候建的账,本年利润一般没有余额。

方老师 解答

2017-05-24 06:49

五月建账本年利润不录期初余额

方老师 解答

2017-05-24 14:20

录到未分配利润就可以。

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相关问题讨论
您好!最后的合计=资产小计%2B负债小计%2B权益小计%2B损益小计
2020-08-17 10:44:23
你好 科目余额表的期末数字就是余额 不是合计数 合计数是本期发生数
2020-07-20 16:44:11
你好! 资产:期末余额=期初+本期发生额借方-本期发生额贷
2018-08-18 20:00:13
你好,你确定你计算的是正确的
2017-07-18 11:36:39
你好,就是上面所有科目的借方或贷方余额的合计金额
2017-04-13 14:07:54
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