1、某旅游企业2021年6月份发生如下经济业务:(1) 问
同学你好 要做分录吗 答
老师这个不会做谢谢 问
你好,很高兴为你作答,是哪块不清楚? 答
采购货物、款已付、货已收到、专票半年之后才收 问
借,预付账款,贷,银行 收到货,借,库存商品,贷,应付账款暂估 发票到了,借,应付账款暂估。贷,库存商品, 借,库存商品 贷预付账款。 答
请问原来计提摊销120,实际不应该摊销,不是把原来的 问
你好,先看一下题目请稍等 答
实务里课件还没更新 问
同学,你好,这个需要问下https://www.acc5.com/ 在线客服,是他们在安排这块。 答
跨季度冲销发票,增值税和所得税已经申报,多交的增值税和所得税怎么调整,报表怎么调整?
答: 您好!你要开红字发票。报表本身不用调
老师,在增值税率调整前预收的款,这个款项所属的是增值税率调整后的款,我当月申报时是按调整前的申报还是调整后的税率申报?
答: 同学你好 很高兴为你解答 看项目实际执行时候的税率 按照实际执行的税率申报
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我发现上次请教的所得税汇算调整的分录还差补报的未开票收入分录没有做。1、未开票收入增值税已申报已交增值税,但企业所得税未报,未缴税。所以导致年末增值税收入和企业所得税收入不对等。所以汇算的时候调整了少报的那部分未开票收入。但现在调整的未开票收入需要做账务调整吗?应该怎么做分录?
答: 你好,借应收账款 贷以前年度损益调整
玺鸿 追问
2017-05-23 16:35
宋生老师 解答
2017-05-23 16:36