外贸出口企业:外贸业务员的高铁票进项税额是否可 问
分情况: 用于内销业务、出口退税率为 0 视同内销的业务:高铁票进项税可按规定抵扣(票面金额 ÷1.09×9%)。 用于出口退税业务、其他免税出口业务:进项税不可抵扣。 答
我公司请外面的老师来给公司做培训。老师来回的 问
那些费用计入业务招待费 答
老师,现在国家有对企业贷款利息的补贴,这个贴息补 问
你好冲财务费用就可以了。充财务费用和做营业外收入是一个道理,都会增加利润,都需要交所得税呀。 答
我们是电商公司,我现在做账的营业收入就是以公司 问
以公司提现出来金额为收入,会少确认收入的 答
新公司 这个月要求开票500万,可以先空库开票吗 问
空库开票这个是啥意思 答

企业所得税年报先报财务报表,再申报企业所得税报表,请问先报的财务报表是按企业所得税调整前还是调增后进行申报
答: 你好,按调整之前的财务报表数据填写的
纳税调整后应税所得率过低;公共事实表.2014企业所得税年度纳税申报表_A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)_年报(去轨迹).所属时期:2014;公共事实表.2014企业所得税年度纳税申报表_A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)_年报(去轨迹).营业收入:360233494.87;公共事实表.2014企业所得税年度纳税申报表_A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)_年报(去轨迹).纳税调整后所得:135330.65;纳税调整后应税所得率:.04
答: 你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
成本35750那块可不可以直接从财务报表上做调整,把成本直接改为75750。这样所得税申报表就不需要调纳税调增项目明细表了调增这一块了
答: 你好,汇算清缴是根据你财务报表填写相关数据,然后根据税法规定予以调整的


邹老师 解答
2017-05-23 09:47
邹老师 解答
2017-05-23 11:47