固定资产清理收到的钱,最后需要转到营业外收入中 问
您好,固定资产清理最后的余额转到营业外收入或者营业外支出里面。 答
老师,代收代付的账务会计分录要怎么做,比例1月份代 问
你好,1月做,借,银行存款 贷,其他应付款 答
老师 我们公司销售产品给客户 然后因为质量问题 问
这个质量有问题的是报废了还是怎么了?有报废的证明吗? 答
某投资项目的建设期为1年,经营期为5年,其现金净流 问
您好,请问一下这个没有其他条件了吗 答
国库退回来的个税手续费要做营业外收入吗,要做销 问
同学,你好 你是一般纳税人吗?? 答
新入职员工的社保不是当月提交但是当月社保局不扣款,社保局下月扣2个月款吗?但是实际操作的时候计算员工工资是从当月就开始扣社保款,那这样的话做账是根据网银实际扣款的数目来做账吗?还是说按照制作的工资表来做计提?
答: 根据网银实际扣款的数目来做账是可以的
计提工资社保,发放工资社保,银行发工资社保的会计分录怎么做,谢谢
答: 1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提社保工资,发放社保工资怎么做分录
答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金