销货方开给增值税进项专票有500万都还没有到认证期,销货方要更改税号要求在6月10日之前全部完成认证,一个月的销售额大约在50万,如果全部认证2017年就没办法纳税了,想安期缴纳一部分税款,有什么方法可以解决这个问题吗
Crystal╮Hunter
于2017-05-20 18:05 发布 775次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-05-20 18:22
那对方不愿意红冲的话就没有办法了吗,
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您好
一般纳税人增值税报表 销售额和税额 是当月专票普票合计数
进项是认证的专票 进项税额合计
2019-07-26 11:20:14

您好,只能把没认证的一部分不作抵扣(这个要问一下税务局是不可以,因为政策一会一变的,如果认证了当月不抵扣,有可能以后不让抵扣了),再有就是退回供应商一部分(让对方开红票处理),以后再让对方开票处理。
2017-05-20 18:09:30

你好,销项不用认证,进项可以扫描仪认证,也可以网上勾选认证
2018-10-08 12:10:25

可以进项认证呀,不影响的
2018-08-14 07:28:31

您好,待认证的进项税额,在申报增值税的报表里,不需要填写的。只有认证过的,才要填写的。
2018-05-11 20:50:45
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