某企业为增值税一般纳税人,2×21年5月份发生下列经济业务: (1)开出现金支票从银行提取现金5000元备用。 (2)用现金1200元购买行政管理部门办公用品。 (3)销售产品给M公司,增值税专用发票注明的价款850000元,增值税110 500元,收到对方开来的转账支票,并已向银行办妥进账。 (4)厂部的技术人员李红出差预借差旅费3000元,付给现金。 (5)通过银行偿还之前欠D公司的货款128000元。 (6)银行转来委托收款结算收账通知,收到F公司承付货款285000元。 (7)通过银行发放本月职工工资168500元。 (8)厂部技术员李红出差归来报销差旅费2400元,余款退回现金。 (9)企业销售产品一批,价款1200000元,增值税156 000元,款项未收到。 (10)收到银行转来的委托收款凭证的付款通知,转账支付本月的水电费8500元。 (11)前已收到的商业汇票(不带息)现在到期,票面金额420000元,款项已进账。 要求:根据上述资料,编制相关的会计分录
舒服的大叔
于2022-06-17 15:18 发布 2684次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-06-17 15:21
同学你好
1
借,库存现金
贷,银行存款
2,
借,管理费用
贷,库存现金
3
借,银行存款910500
贷,主营业务 收入850000
贷,应交税费一应增一销项110500
4
借,其他应收款3000
贷,库存现金3000
5
借,应付账款128000
贷,银行存款128000
6
借,银行存款285000
贷,应收账款285000
7
借,应付职工薪酬168500
贷,银行存款168500
8
借,管理费用2400
借,库存现金600
贷,其他应收款3000
9
借,应收账款1356000
贷,主营业务收入1200000
贷,应交税费一应增一销项156000
10
借,管理费用8500
贷,银行存款8500
11
借,银行存款420000
贷,应收票据420000
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贷,应交税费一应增一销项110500
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借,其他应收款3000
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借,应付账款128000
贷,银行存款128000
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借,应付职工薪酬168500
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借,库存现金600
贷,其他应收款3000
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贷,主营业务收入1200000
贷,应交税费一应增一销项156000
10
借,管理费用8500
贷,银行存款8500
11
借,银行存款420000
贷,应收票据420000
2022-06-17 15:21:26

您好
报销差旅费大于预借差旅费的时候,会不会有增值税,看取得的差旅费发票是哪些内容 增值税的时候分录
借:管理费用
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:其他应收款
贷:银行存款、库存现金
2023-09-11 20:13:01

你好
借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他应收款,银行存款等科目
2022-09-09 16:23:05

同学,你好
借:管理费用-差旅费 1561.6
应交税费-应交增值税 18.4
管理费用-出差补助 180
贷:银行存款1760
2022-04-03 16:02:13

借:其他应收款 3500 贷:库存现金 3500
借:管理费用 850 贷:应付职工薪酬 850
借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 应付职工薪酬 库存现金 贷:其他应收款
2020-03-04 15:45:48
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