- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
借:成本费用8200
贷:预付账款8000
银行存款200
2022-06-17 11:00:04
。借预付账款,贷银行存款。
2022-05-16 18:17:12
同学您好, 借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-12-19 11:13:46
你好 借银行存款 10000 贷其他业务收入 9900.99 应交税费-应交增值税 99.01
2020-07-01 20:26:22
你好!可以只在报表上合并这数据不用调整帐套,如果以后不再使用就把预付账款科目余额调整到应付帐款科目下核算就可以,借:预付账款 20000 贷:应付账款 20000
2016-01-07 14:18:50
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