送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-06-17 09:03

你好
销售的时候
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
11月3日收到供货单位更正增值税专用发票
借:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款

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你好 销售的时候 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 11月3日收到供货单位更正增值税专用发票 借:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款
2022-06-17 09:03:45
你好,借:制造费用-电费 10 应交税费-进项税额1.7 贷:银行存款
2017-08-02 11:11:59
1应收账款452000 贷主营业务收入400000 应交税费销项税52000
2020-05-28 09:21:10
1.销项税=1308/1.05*0.05=62.29 借:银行存款1308 贷:应交税费应交增值税销项税额62.29 固定资产清理(要结合原值折旧清理费用等确定金额) 资产处置损益(差额)
2022-06-19 23:07:26
你好需要计算做好了给你
2022-04-02 17:24:32
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