- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-05-18 14:20
您好!都可以。一般只开折让的部分。
也是一样的哦,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(金额写负数)
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您好!都可以。一般只开折让的部分。
也是一样的哦,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(金额写负数)
2017-05-18 14:20:52

严格来说你这样做不规范,但是因为最终结果一样,只要不涉及审计什么的也没有太大关系
2022-02-11 11:04:48

你好,红票金额是10.万,借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-进项税额转出
2016-12-31 23:07:24

同学你这个是负数的哦
2022-02-28 19:17:36

销售方是谁谁就开发票就可以
2019-03-25 09:43:03
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