老师您好,CIF出口 1,可否,销项税以FOB 为基础,交13%的增值税? 而不是整个CIF(因为海运费没有进项税)。 2,进项税,发票, 是否有时间要求,比如在报关前必须锁定?

陌陌陌陌末
于2022-06-13 12:15 发布 1070次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-06-13 12:29
同学你好
那你得算出来FOB
2.这个最晚是你申请出口退税的前一个月
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同学你好
那你得算出来FOB
2.这个最晚是你申请出口退税的前一个月
2022-06-13 12:29:56
您好,代垫运费的增值税不需要
2022-03-05 22:13:51
没错,你把流程说的很清楚。但是,你要记住的是,不论你的简易计税项目是什么,最重要的是要了解进项税额的计算方式,才能正确的计算出应付税额。
2023-03-22 13:31:08
您好
请问题在哪里啊
2022-04-02 11:19:43
甲厂购入原材料2万,增值税进项税额2600,运杂费1000元,2万原材料表明甲厂对原材料有较大需求,增值税进项税额2600表明甲厂购入原材料后产生的税额,运杂费1000元表明甲厂购入原材料后的运输费用;不考虑运费抵扣增值税款项尚未支付,说明甲厂还未抵扣运费金额,从而使得增值税未支付。拓展知识:增值税的抵扣实行进项税额减征制度,即一般纳税人可以把符合规定的进项税额从应纳税款中扣减。
2023-03-03 10:09:25
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2022-06-13 12:34
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2022-06-13 12:41
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