老师 甲方给我们的结算金额 然后扣除了施工单位水电费和代扣垫付物业费 这部分费用他们就直接多应付的工程款里面扣除了 这种我们还要不要开这笔金额的发票给甲方? 如果不开 怎么做账呢 如果开怎么处理啊 开了这笔款也收不到的

搬砖工
于2022-06-13 11:38 发布 1952次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-06-13 11:40
你好; 这些费用 都是你们公司需要承担的吗。 要开票给你; 你拿着做成本处理; 不然你汇算就得调增处理的
相关问题讨论
你好; 这些费用 都是你们公司需要承担的吗。 要开票给你; 你拿着做成本处理; 不然你汇算就得调增处理的
2022-06-13 11:40:03
借:应付账款
贷:其他业务收入
应交税费-增值税
2022-05-10 10:05:06
这是两回事,不影响啊。就乙方给你开发票,你正常做你的成本就行了。你开票给乙方,这是属于你收那个水电费,你确认为其他业务收入就行了。
2022-05-07 12:30:53
你好,最好是分别收取,不做代收代付
2022-02-13 08:48:58
如果只是代收代缴
收水电费时
借:银行存款
贷:其他应付款
交水电费时
借:其他应付款
贷:银行存款
2022-05-05 14:26:42
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