1. 6月6日,以银行存款80000元,预付给嘉陵公司作为购买乙材料的货款。 2. 6月8日,上述乙材料运到,货款60000元,增值税为7800元,(不含税)运费增值税72元。材料入库。收到嘉陵公司退回的多余款项存入银行。 3. 6月10日,采购员李林出差回来,报销差旅费1800元,并交回余款 4. 以银行存款支付第4笔业务的所有款项。 5. 6月16日,购进需要安装的设备一台,发票价款为30000元,增值税为3900费700元,款项已用银行存款支付。 6.6月25日,设备安装完毕,经检验合格交付使用。 请写出会计分录

学堂用户hzjk62
于2022-06-12 20:11 发布 2031次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-06-12 20:16
您好
1. 6月6日,以银行存款80000元,预付给嘉陵公司作为购买乙材料的货款。
借:预付账款 80000
贷:银行存款 80000
2. 6月8日,上述乙材料运到,货款60000元,增值税为7800元,(不含税)运费增值税72元。材料入库。收到嘉陵公司退回的多余款项存入银行。
借:原材料 60000+72/0.09=60800
借:应交税费-应交增值税-进项税额 7800+72=7872
借:银行存款 80000-60800-7872=11328
贷:预付账款 80000
3. 6月10日,采购员李林出差回来,报销差旅费1800元,并交回余款
借:管理费用
借:银行存款
贷:其他应收款
请问前面借款金额多少啊
4. 以银行存款支付第4笔业务的所有款项。
借:应付账款
贷:银行存款
没有金额啊
5. 6月16日,购进需要安装的设备一台,发票价款为30000元,增值税为3900费700元,款项已用银行存款支付。
借:在建工程30000
借:应交税费-应交增值税-进项税额3900
贷:银行存款 33900
借:在建工程 700
贷:银行存款700
6.6月25日,设备安装完毕,经检验合格交付使用。
借:固定资产 30000+700=30700
贷:在建工程 30700
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你好!借预付账款 贷银行存款
借原材料 银行存款 贷预付账款
借管理费用-差旅费 贷银行存款等
2023-12-28 07:54:07
您好
1. 6月6日,以银行存款80000元,预付给嘉陵公司作为购买乙材料的货款。
借:预付账款 80000
贷:银行存款 80000
2. 6月8日,上述乙材料运到,货款60000元,增值税为7800元,(不含税)运费增值税72元。材料入库。收到嘉陵公司退回的多余款项存入银行。
借:原材料 60000%2B72/0.09=60800
借:应交税费-应交增值税-进项税额 7800%2B72=7872
借:银行存款 80000-60800-7872=11328
贷:预付账款 80000
3. 6月10日,采购员李林出差回来,报销差旅费1800元,并交回余款
借:管理费用
借:银行存款
贷:其他应收款
请问前面借款金额多少啊
4. 以银行存款支付第4笔业务的所有款项。
借:应付账款
贷:银行存款
没有金额啊
5. 6月16日,购进需要安装的设备一台,发票价款为30000元,增值税为3900费700元,款项已用银行存款支付。
借:在建工程30000
借:应交税费-应交增值税-进项税额3900
贷:银行存款 33900
借:在建工程 700
贷:银行存款700
6.6月25日,设备安装完毕,经检验合格交付使用。
借:固定资产 30000%2B700=30700
贷:在建工程 30700
2022-06-12 20:16:31
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-06-12 17:02:41
冲销原预付货款,你之前的预付账款金额是多少
2023-05-22 16:08:54
同学,
你好
借 原材料
应交税费 进项税
贷 预付账款
2023-05-27 16:32:55
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