4月有一些配件的送货单来了,配件已经入仓库,供应商没有给我对账单,我的账上就没有入库,按理应当按权责发生制 先暂估入库,做暂估应付款。4月底盘点了配件已经包含我账上没有入库的配件,盘点差异冲了管理费用,我5月要怎么做账 才能保证我挂应付正确,以及我的配件怎么做账
静姐jie
于2022-06-11 17:46 发布 670次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-06-11 17:57
借:库存商品-配件(送货单配件金额)
借:管理费用(差异)
贷:应付账款(实际应付)
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贷:应付账款(实际应付)
2022-06-11 17:57:31
你好,这个如果金额小,那么是可以的。但是你说是给公司维修,而且对方是公司的,那么要发票更合理一点
2021-07-07 10:02:14
这个不一定,如果是个人垫付了,填写个人没有垫付的话,不需要的。
2022-04-02 08:52:49
同学你好,财务会计分录,借;业务活动费用,贷:预提费用,预算会计不需要做分录。
2022-01-12 14:36:54
同学你好,正在解答请稍等
2022-10-30 21:24:18
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