送心意

家权老师

职称税务师

2022-06-11 11:25

借:成本费用
     应交税费-增值税-进项
贷:银行存款43
      应付账款7
专用发票抵扣联按月保存,年底装订成册

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相关问题讨论
首先,可以根据财务会计准则的要求,在发票收入科目下,将抵扣联所列明的金额作为你的收入进行登记。其次,你可以在应交增值税科目下,登记相同金额,以此来抵扣增值税税额。
2023-03-22 15:32:08
你好 这个是收集起来,装订在一起的
2022-04-14 21:50:43
借:成本费用      应交税费-增值税-进项 贷:银行存款43       应付账款7 专用发票抵扣联按月保存,年底装订成册
2022-06-11 11:25:01
学员您好,把抵扣联当发票联就可以,正常入账没问题的,有文件规定的
2022-02-23 18:07:47
可以的,入账的时候,可以提供发票联的副本,即可进行入账。
2023-03-22 13:25:17
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