送心意

家权老师

职称税务师

2022-06-11 11:25

借:成本费用
     应交税费-增值税-进项
贷:银行存款43
      应付账款7
专用发票抵扣联按月保存,年底装订成册

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相关问题讨论
你好 如果不需要这个材料做账的话,就是不需要结转成本可以用第二种,不然一般用的是第一种。
2020-03-18 06:26:32
可以的,可以复印抵扣联入账
2020-03-24 16:23:38
首先,可以根据财务会计准则的要求,在发票收入科目下,将抵扣联所列明的金额作为你的收入进行登记。其次,你可以在应交增值税科目下,登记相同金额,以此来抵扣增值税税额。
2023-03-22 15:32:08
你好 这个是收集起来,装订在一起的
2022-04-14 21:50:43
你好 可以,可以用复印件入账  
2021-06-03 18:14:42
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