送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-06-10 14:54

你好同学,您再详细说一下你的业务,您现在是有销售收入了,要做销项税额吗?然后要交税,还是说形成了留底税

大意的灰狼 追问

2022-06-10 14:56

公司几个月没有开销项了,但是有进项,想知道收到的进项票怎么处理,分别是怎样的步骤?

李霞老师 解答

2022-06-10 14:57

你好同学,您如果不先勾选认证的话,可以先借库存商品
借应交税费应交增值税待认证进项税额
贷银行存款。

李霞老师 解答

2022-06-10 14:57

先这样做,在凭证上就可以了。如果说你想把它勾选认证,形成留底税额的话,那你直接借库存商品借应交税费应交增值税进项税额贷银行存款。

大意的灰狼 追问

2022-06-10 14:59

老师我没看明白,您给的勾选和未勾选的分录,不是一样的吗?

李霞老师 解答

2022-06-10 15:03

你好,是那个三级科目不一样,除了三级科目以后别的都是一样的。

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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,对的是的,最好是做这个,也可以年末做。
2022-03-04 15:00:59
你好,根据以下思路简易操作 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2026-03-25 10:07:24
转出未交增值税里面
2024-04-15 00:05:00
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
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