送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-05-16 15:40

公司有个食堂,都是白条,现在食堂单独做一本帐,不和公司其他费用一起,应该怎么做,以后就是公司拨款给食堂,前2个月都是先借款在报销的,打借条,然后给收据我,我都做进去了,现在应该怎么分出来?

墨墨子 追问

2017-05-16 16:06

借款是其他应收款,报销呢?不报吗,怎么单独做食堂的帐,另外做个帐本?

墨墨子 追问

2017-05-16 16:07

4月我以做了,用的白条,难道不冲往来吗,一直挂着

袁老师 解答

2017-05-16 13:51

先打正规的借款条,挂账往来吧,等有了发票冲往来

袁老师 解答

2017-05-16 15:55

就找到,挂其他应收款--食堂吧

袁老师 解答

2017-05-16 16:22

先挂往来吧,月末合账即可

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先打正规的借款条,挂账往来吧,等有了发票冲往来
2017-05-16 13:51:33
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