公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

会计分录借:应收票据贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税对吗?
答: 是的。同学。分录是对的
请问疫情期间,小规模 餐饮业免征增值税,会计分录哪个是对的 1借:应收账款等 贷:主营业务收入 2、借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——增值税 借:应交税费——增值税 贷:营业外收入
答: 你好, 借:应收账款等 贷:主营业务收入
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师主营业务收入当月收入没满10万免交增值税,怎么做分录。借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
答: 你好,应交税费――应交增值税二级科目就可以其他的分录是这样的 如果季度末免增值税的,在季度末将减免的做借应交税费――应交增值税 贷营业外收入
上个月开的专票10万,分录做的借方:预收帐款 10万,贷方:主营业务收入8.5万 贷方:应交增值税销项1.5万 次月把此张票开红字负数了,会计分录怎么做?
差额纳税企业会计分录是不是 收入“ 借:银行等 贷:主营业务成本 应交税费-增值税” 成本 “借:主营业务成本 贷:银行等“ 收到成本发票时 ”借: 应交税费-增值税 贷:主营业务成本 “
小企业增值税减免了会计科目这样分录可以吗?借:现金贷主营业务收入 贷营业外收入还是分两步借:现金贷主营业务收入 贷应交税费到季末调整,借应交税费,贷营业外收入
未达到起征点的收入该如何正确做会计分录 借 银行存款 贷 主营业务收入 还是贷 主营业务收入 及应交税费一应交增值税 月未再把应交税费转营业收入,现行哪种分录可行?
我开票的时候的会计分录应该是借:应收账款贷:主营业务收入 应交增值税工程款到账借:银行贷:应收账款如果我取得成本票应该怎么做?









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