送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-06-07 11:46

您好!这个你先按68入账。然后3元计入销售费用

微信用户 追问

2022-06-07 14:40

但是,这个3元,最后是要返给顾客的,可能作为促销费返,这个要怎么处理呢?

宋生老师 解答

2022-06-07 14:47

你好!是啊。所以上面说计入销售费用啊。

微信用户 追问

2022-06-07 15:15

那我再理解下:收到68的时候,借:银行存款68    贷收入   65   ,销售费用-3,这样子吗,然后在后期发放这个3的时候,再做借销售费用3,贷银行存款3,这样吗?

宋生老师 解答

2022-06-07 15:20

你好!借银行存款 68 贷收入68
然后发放的时候,借销售费用3 贷银行存款3

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相关问题讨论
您好!这个你先按68入账。然后3元计入销售费用
2022-06-07 11:46:59
所以我做的分录 借:销售费用 -100 贷:主营业务收入 -100
2017-02-27 21:39:26
您好,可以入账,但是不能税前扣除。
2024-06-11 09:33:36
在这种情况下,你应该将厂家的返利直接记入其他收入或营业外收入,而不是冲减成本。具体操作是:当你们支付补贴给客户时,可以先将这笔款项记为预付账款;等到厂家返利到账后,再将这笔款项转入其他收入或营业外收入,这样可以确保财务报表更准确地反映实际的业务活动情况。
2024-10-25 11:01:02
不能冲减销售收入,需按代收代付处理,具体账务及税务操作如下: 收到厂家返利时 借:银行存款 贷:其他应付款 — 客户返利(区分进货奖励 / 陈列费) 支付返利给客户时 借:其他应付款 — 客户返利 贷:银行存款 / 应收账款(冲减客户货款)
2026-01-06 10:03:47
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