客户拿中奖拉环跟我们兑换,这个客户又跟我们有往来业务,直接用来抵销货款,我们的这个系统做了个供应商收入单,这个分录我该怎么写呢 这个拉环后期可以跟厂家兑换货物 借方:其他应收款/应收帐款,贷方不知道放那个科目 这个客户即是客户又是供应商,不算是我公司的业务 客户拿 来跟我们换,到时厂家会发货给我们,我们也需要做视同销售吗,我们就相当于一个中介,这个应该是厂家做视同销售吧 没有发票呢

欣欣子
于2022-06-06 13:42 发布 699次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学,你好
是可以的
2025-10-15 15:57:25
更多是根据职业判断。应收回的,用其他应收款
2024-10-15 11:47:56
您好,是的,意思是这样的,其他应付款的借方等于应收回的金额
2024-07-24 14:45:41
借营业外支出,贷其他应收款,
借其他应付款,贷营业外收入。
2024-07-18 14:20:31
您好
按照正规的 当然不可以
除非二级科目一致 可以这样写分录
或者有债权债务转让
比如其他应收款债权转让给其他应付款抵债务 要有三方协议
2024-04-18 10:56:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


