客户拿中奖拉环跟我们兑换,这个客户又跟我们有往来业务,直接用来抵销货款,我们的这个系统做了个供应商收入单,这个分录我该怎么写呢 这个拉环后期可以跟厂家兑换货物 借方:其他应收款/应收帐款,贷方不知道放那个科目 这个客户即是客户又是供应商,不算是我公司的业务 客户拿 来跟我们换,到时厂家会发货给我们,我们也需要做视同销售吗,我们就相当于一个中介,这个应该是厂家做视同销售吧 没有发票呢

欣欣子
于2022-06-06 13:42 发布 683次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
可以调整为其他应付款
2025-08-02 09:33:19
其他应收款和其他应付款在一个账套里能同时用。
2025-02-24 16:44:53
相当于老板借的备用金,后边拿票报销了,报销已经支付了,所以两边的帐对抵
2024-05-16 14:09:02
你好,如果你也计入了其他应收款,那也要看一下。
2023-11-27 10:30:17
你好,二级科目都是一样的吗?
2023-11-24 16:47:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


