客户拿中奖拉环跟我们兑换,这个客户又跟我们有往来业务,直接用来抵销货款,我们的这个系统做了个供应商收入单,这个分录我该怎么写呢 这个拉环后期可以跟厂家兑换货物 借方:其他应收款/应收帐款,贷方不知道放那个科目 这个客户即是客户又是供应商,不算是我公司的业务 客户拿 来跟我们换,到时厂家会发货给我们,我们也需要做视同销售吗,我们就相当于一个中介,这个应该是厂家做视同销售吧 没有发票呢

欣欣子
于2022-06-06 13:42 发布 741次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,需要的科目直接对冲,
借其他应付款
贷其他应收款
2025-01-15 12:53:14
做报表的时候需要重分类的
2024-08-12 15:48:24
您好,这样的话往来的冲掉了,那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好,不是同一个明细,是不能对冲的
需要把其他应收款收回,然后把其他应付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好,可以的,可以这样。
2023-12-28 08:36:14
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