客户拿中奖拉环跟我们兑换,这个客户又跟我们有往来业务,直接用来抵销货款,我们的这个系统做了个供应商收入单,这个分录我该怎么写呢 这个拉环后期可以跟厂家兑换货物 [图片] 类似这样的,收入单不知道该怎么做分录 借方:其他应收款/应收帐款,贷方不知道放那个科目
欣欣子
于2022-06-06 09:39 发布 479次浏览
![客户拿中奖拉环跟我们兑换,这个客户又跟我们有往来业务,直接用来抵销货款,我们的这个系统做了个供应商收入单,这个分录我该怎么写呢 这个拉环后期可以跟厂家兑换货物 [图片] 类似这样的,收入单不知道该怎么做分录 借方:其他应收款/应收帐款,贷方不知道放那个科目](https://al3.acc5.com/0411d75dc3b2be187bd9748562904fb5.png)
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-06-06 09:43
你好; 这个兑换是你们的 公司 业务的话; 你做账; 借销售费用贷应付账款 ; 借应付账款 贷 应收账款 。 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品
相关问题讨论

你好,需要的科目直接对冲,
借其他应付款
贷其他应收款
2025-01-15 12:53:14

做报表的时候需要重分类的
2024-08-12 15:48:24

您好,这样的话往来的冲掉了,那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36

你好,不是同一个明细,是不能对冲的
需要把其他应收款收回,然后把其他应付款支付
2024-04-23 10:11:07

你好,可以的,可以这样。
2023-12-28 08:36:14
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