老师,汇算清缴的时候把成本暂估的调增了,缴纳了100 问
您好,是的,就是这样做的 答
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了,现在在做12月份 问
你好,可以的,可以这样处理 答
老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可 答

老师问下,我们销售一设备,分三次收款开票,最后一次货物发出验收开票,我前二次开票计入预收账款,最后一次全部计主营业务收入了,那合同上面最后一次收款验收需要哪些注意的事项
答: 你好; 验收的时候注意下开票 与你们税点 和你们合同的 名称大类需要一致的 ; 其他的就是 做 应收账款 做收入处理 。收到一次性款 做一次借银行存款贷应收账款即可
老师好,我有一个问题,2020年有一笔两万收款,没入主营业务收入,一直挂在预收账款,之前以为会开票的,然后拖到现在,了解一下,这笔款是不开票的。那今年怎么把它处理了呀?
答: 今年做为未开票收入处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,想问一下,预收客户的货款,给客户开了发票,会计分录可以写预收账款吗,先不确认主营业务收入
答: 你好 ; 是的。 借银行存款贷预收账款 应交税费应交增值税; 发货后 :借 预收账款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品







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美丽的自行车 追问
2022-06-04 19:57
bamboo老师 解答
2022-06-04 19:57
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2022-06-04 20:00
bamboo老师 解答
2022-06-04 20:01
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bamboo老师 解答
2022-06-04 20:13