关于租赁的问题,我们厂房和设备的租赁,但是未付款和开票,但是现在想作为预提费用,先计提,请问怎么做账?

carol.
于2022-06-02 14:36 发布 1889次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
借费用科目
贷应付账款
2022-06-02 14:36:43
同学你好,针对问题1,你们作为承租方应该是确认使用权资产和租赁负债:借:使用权资产(总的付款额的现值) ,借:租赁负债-未确认融资费用(差额),贷:租赁负债-租赁付款额(总的付款额),针对使用权资产计提折旧,然后摊销未确认融资费用。
问题2 不属于虚开,实际上这30%相当于你代租赁公司支付给供应商的设备款,相当于抵你们的租金,不属于虚开
2022-01-13 10:46:09
不属于你们主营业,计入其他业务收入
2021-07-09 14:31:01
借,使用权资产
租赁负债,融资费用
贷,租赁负债,租金
2022-03-04 17:28:21
Na你现在就是J使用权资产,同时借租赁负债融资费用。待租赁负债、租金。
2022-03-04 17:18:46
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