送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2022-06-02 11:35

借:进项税额转出 16607.99
借:应交税金—未交增值税 16607.99-280
贷:应交增值税-减免税款 280

嘻嘻 追问

2022-06-02 16:15

借贷不平啊 老师

文文老师 解答

2022-06-02 16:30

借:进项税额转出 16607.99
贷:应交税金—未交增值税 16607.99-280=16327.99
贷:应交增值税-减免税款 280

上传图片  
相关问题讨论
你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17
你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02
年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。 应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01
你好,对的是的分录是这么做的。
2021-11-08 21:11:18
你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...