我们收到人力资源公司的两张发票,一张普票,开具的是代交社保,按照代交的社保金额开具5%的发票,一张专票是服务费,按照服务费金额开具5%发票,做账的时候是按全额做的,收到这两张发票进项税分录怎么做?

动人的蓝天
于2022-06-01 18:40 发布 1234次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
企业管理费用、劳务费或者是
主营业务成本,劳务费,
应交税费,应交增值税进项
贷,银行存款
2022-06-01 19:01:11
同学你好,一年内的费用不用分摊,超过一年可以记入长期待摊费用,然后分摊
2022-01-08 11:02:00
你好,可以的,借劳务成本,应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
2022-08-03 10:16:03
服务费的进项发票一般是由客户提供,需要按照发票上的内容做账。首先,记录发票信息,核对发票内容,记录开票日期、金额、税率和税号等。然后,根据服务费的科目,将发票分配到应交税款科目或应付账款科目,以及应收账款科目。最后,在税收和账款凭证中,根据税率和发票金额计算应缴税费和应付/应收服务费。
拓展知识:由于服务费可能是按月收取,因此,应在月末关账时进行总结,将每月的应付/应收服务费由未收款科目转入应付/应收账款科目,以及将每月的应付税款从应缴税款科目转入应付税款科目。
2023-02-25 08:51:12
你好,是针对取得的服装加工收入做分录吗?
2022-03-10 14:08:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


