申报增值税的时候,把不含税的收入金额填到申报表自动计算的销项税,与开票系统实际缴纳的销项税小数点的差异,是按照自动生成的还是要改为与开票系统一致,比如开票系统的销项税是29154.78,申报表自动计算的是29154.77,申报系统要不要改成29154.78?
 
- cindy - 于2017-05-12 10:37 发布 3162次浏览 
-  送心意
                                                     宋生老师 职称: 注册税务师/中级会计师 
相关问题讨论
  
 你好,这两个不是一个系统,开票是专门的开票软件,报税是在电子税务局。
 2019-03-26 21:44:11
 
 您好!好像这个改不了。如果能改你就改,如果不能改就直接申报就行了。
 2017-05-12 10:38:13
 
 开票系统里的实际销售额是填在增值税申报表的不含税收入
 2018-12-27 16:29:36
 
 你好,以数据大的为准。如果和账面差异可以计入营业外支出
 2019-06-23 10:06:02
 
 你好,你们是差额抵扣的吗?
 2020-06-01 17:18:56
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