老师您好,想请问一下,就是上年12月开了增值税普通发票给对方,现在对方说不要普票,要我们给他们开专票。需要一个怎么样的流程?红冲后需要怎么账务处理,然后我们是软件开发的,成本基本都是人工,那还需要红冲成本吗?因为我们还要重开专票给对方的

欣欣子
于2022-05-31 18:15 发布 1390次浏览
- 送心意
秦枫老师
职称: 中级会计师,经济师,税务师
2022-05-31 19:03
同学,如果你上月开的是增值税普通发票的话,你本月需要把原先的发票收回来,然后在税控盘里面重新开具一张负数发票。开具红冲发票,本月要做上月那一笔确认收入的红字冲销分录。成本不需要红冲,你本月冲销了一张收入,又增加了同样的收入,一正一负,对你成本没有任何影响的。
相关问题讨论
同学你好
这个不用
只红冲收入再按照开的蓝字发票再做
2022-06-01 09:21:27
同学,如果你上月开的是增值税普通发票的话,你本月需要把原先的发票收回来,然后在税控盘里面重新开具一张负数发票。开具红冲发票,本月要做上月那一笔确认收入的红字冲销分录。成本不需要红冲,你本月冲销了一张收入,又增加了同样的收入,一正一负,对你成本没有任何影响的。
2022-05-31 19:03:23
你好,是的呢。可以税局验签的,另外下载金税ofd转换成pdf可以设置显示发票章
2022-05-24 16:46:24
如果是3%的普通发票的可以免
2022-11-24 12:36:46
同学你好
领了普通发票的,在开票系统里面就能开,就像开专票一样
2022-06-29 12:39:15
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