送心意

家权老师

职称税务师

2022-05-31 16:29

已经把税退了,就不能再加计抵减了呀

ellenwzz 追问

2022-06-01 09:22

税务让我改4月的表,把退税的金额 一增一减,在加计抵减的表上体现一下
我们这税政科的人打电话,说留底退税的加计抵减的部分不用调减
他说是查了相关政策了
其他的进项税转出 的加计抵减需要调减,只有这一项不用调减

家权老师 解答

2022-06-01 09:32

那你按照税务上的说的处理就是了哈

ellenwzz 追问

2022-06-01 09:41

留底退税的金额,在附加税费申报表上还体现出来了

家权老师 解答

2022-06-01 09:44

你填在第3列免抵的增值税

ellenwzz 追问

2022-06-01 10:08

哪个表第3列

家权老师 解答

2022-06-01 10:23

就是你刚发的第3列呀

ellenwzz 追问

2022-06-01 11:17

免抵税 不是进出口的内容吗

家权老师 解答

2022-06-01 11:22

看花眼了,你填第4列就是了

ellenwzz 追问

2022-06-01 14:05

填这列是啥意思 
留底退税和附加税有啥关系
填完这列,就没有余额了?

家权老师 解答

2022-06-01 14:49

你的附表2填进项转出第22行,以后就不存本期未交增值税了的呀。附加税就是0

ellenwzz 追问

2022-06-01 14:55

我本来也 没有 未交增值税,0收入
前几个月收入是0

家权老师 解答

2022-06-01 14:56

那就直接就填附表2填进项转出第22行

ellenwzz 追问

2022-06-01 15:05

这个表的余额不用管他是吧

家权老师 解答

2022-06-01 15:15

本期的没法退税呀,只有上期留抵的才能退。不用管了

ellenwzz 追问

2022-06-01 15:24

这15210.38是已经退税的款
已经收到退税款了

家权老师 解答

2022-06-01 16:20

不用管了,就在附表2填了就可以了

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