老师好, 4月份汇算清缴补缴所得税:8123.93元 现 问
同学您好!这个差异是可以忽略,因为这个差异是正常存在的 答
老师,年报公示-社保信息这儿应该怎么填写 问
您好,这个看公司的平均基数,这俩一样 答
老师,买的车当时进项抵扣是按16%抵的,那卖车交税的 问
你好卖车的话是按13%交税。 答
月末增值税需要做什么账务处理,需要结转计提吗? 问
您好,增值税的话,就是销项和进项差额,直接结转到应交税费未交增值税就行 答
现在公司进项发票缺421万,5月内销部分开了50万的 问
同学,你好 按照实际的来抵,这部分进项对应的是外销还是内销就做哪个 答
酒店客房营业收入按收付制计算,跟银行实际到账不一致怎么调整
答: 你好同学 酒店客房应按权责发生制确认收入。 次日上午把前天的账做好。涉及货币资金收支应每天入账后和对账单、库存现金保持一致。
老师您好,我们店进50件酒,赠送同样的酒5件,网上的说法是最好以总价除以实际收到的总数量作为单价处理入账,但还有一种做法是以原单位进价将5件赠品作为营业外收入处理,请问一下这两种处理的区别是什么呢?哪种更实用,谢谢
答: 但还有一种做法是以原单位进价将5件赠品作为营业外收入处理 这种等于你有多一道所得税,前面的方法是总价没变,收入也就没变,相对来说第一种好,少缴税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
将收回的货款计如主营业务收入了。怎么调整成应收账款? 我之前计的 借库存现金 2100。贷主营业务收入2100. 实际上是借应收账款2100,贷主营业务收入2100!现在怎么调整?谢谢老师
答: 您好,同学,做一笔调整分录如下: 贷:主营业务收入(负数) 贷:应收账款
立峰老师 解答
2022-05-30 00:43