你好老师,我是小规模,我企业所得税年报,调增扣除类 问
因为你没在 A105000 表足额填报税收罚款和滞纳金的调增,按以下步骤改即可: 打开 A105000《纳税调整项目明细表》,拆分 54.54 元:税收罚款填第 19 行 “(七)罚金、罚款和被没收财物的损失” 第 1 列 “账载金额”,税收滞纳金填第 20 行 “(八)税收滞纳金、加收利息” 第 1 列 “账载金额”。 两行的 “税收金额” 均填 0,“调增金额” 自动等于账载金额(系统公式)。 核对第 19%2B20 行调增合计 = 54.54 元,保存后提示会消失,主表应退补税额仍为 0 不影响。 答
老师你好,请问工商年报小企业会计制度公司的今年 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,2025年1-4月份,个人多扣的社保,应该进那个科目 问
现在是哪个科目,形成哪方余额了 答
老师,请问债转股和之前银行回单备注有关系吗 问
那个是没有关系的哈 答
老师 你好,问一下我们酒店每个月的布草洗涤费是10 问
你好,冲你们的成本就可以的。洗涤费属于成本 答

购买设备总金额90000元折扣后不含税总额85000,开专票需要收10%税点,含税金额93500,已支付3万并取得3万专票,余63500元未付,分录该怎么做
答: 您好 请问3万专票不含税金额多少?因为现在么有10%税点的发票 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 63500 贷:银行存款 30000
老师您好,我想问问客户要求补税点6个点给我们,让我们开专票13个点,我们的出货单是不含税,那开票金额是不是不含税*13%。 然后跟客户收取不含税*6%+不含税金额,谢谢
答: 你好,是这样的,计算是对的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司经营地在深圳市,在东莞市有提供建筑服务,本月有开专票,不含税金额是1万,预缴按1万✘0.002=20元,是多预缴了呀?这样合理吗?
答: 你预交的是企业所得税。还需要预交2%的增值税(一般纳税人)










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