2016年12月航天开了一张发票税控系统技术维护费 330元的专票,当时进项认证了,没有做价税分离,当时做的分录时:借:管理费用 330 贷:其他应收款 330,这个月才发现这个税控系统服务费不需要认证可以全额抵减330,这个月填申报表的时候,做了进项转出18.68,那么在这个月的帐需要做调整吗?该如何调整呢?
西红柿
于2017-05-11 09:38 发布 1013次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-05-11 09:53
借:应交税费-进项税330贷:应交税费--进项税转出18.68,管理费用311.32
相关问题讨论

借:应交税费-进项税330贷:应交税费--进项税转出18.68,管理费用311.32
2017-05-11 09:53:01

你好,可以的呢,可以的
2020-05-12 09:50:12

贷:管理费用的 。
2018-06-21 10:29:01

借:应交税费330贷:应交税费18.68,管理费用311.32
2017-05-11 10:44:37

你好,列入管理费用-办公费科目中核算!
2018-08-25 10:42:13
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