1企业购买材料买价100000元运杂费5000元,增值税率13%全部款项用银行存款支付,材料尚未到达企业。 2企业销售一批产品,售价 200000元,增值税率13%收到一张商业汇票。 3结转已销售产品成本120000元 4.王红出差借差旅费3000元,用现金支付。 5王红出差回来报销差旅费2800元,余款退回。 6用银行存款支付销售产品广告费6000元 7计算本期应交城建税2500元。要求: (1)根据上述编制会计分录(2)计算本期实现的利润。(3)计算本期应交增值税

学堂用户ue8thj
于2022-05-29 09:16 发布 1774次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-05-29 09:19
1,借材料采购105000
应交税费应交增值税100000×0.13=13000
贷银行存款105000+13000
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应交税费应交增值税100000×0.13=13000
贷银行存款105000+13000
2022-05-29 09:19:35
应付是记在贷方的话,已交就记在借方呗!
2023-03-26 23:37:48
学员你好,贷方其他应收款和库存现金
2022-01-09 18:46:36
您好
报销差旅费大于预借差旅费的时候,会不会有增值税,看取得的差旅费发票是哪些内容 增值税的时候分录
借:管理费用
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:其他应收款
贷:银行存款、库存现金
2023-09-11 20:13:01
你好
借:管理费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:其他应收款 20000,库存现金1850
2023-10-30 20:28:47
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