请问CIF成交方式下开票金额是按收汇金额还是扣除 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师低值易耗品摊销几年 问
同学,你好 低值易耗品采用分期摊销法时,摊销期限最长不得超过1年 答
公司找第三方做高新,这是合理的吗? 问
如果你们实际是有研发就合理 答
我们分公司独立核算,一年后转为非独立核算,那之前 问
不需要并入总公司的,正常继续独立做账就行 答
老师,我们在外边请的临时工劳务派遣的工资要从应 问
您好,要的,这个也是公司的员工 答

企业所得税汇算清缴业务招待费的纳税调增部分,财务报表年报利润表是否该与企业所得税一致调减管理费用,让利润表的利润总额与企业所得税的利润总额保持一致?
答: 你好,不需要调整的,调表不调账的
工商年检是里面的利润总额我是按 1,财务报表中的利润总额 2,企业所得税年度纳税申报表中的未调整前的利润总额 3,企业所得税纳税申报表中的纳税调整后所得 填写
答: 你好,合格一般是按照;利润表上的金额填写的。如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
企业所得税纳税调增了一部分,发现现在财务报表和企业所得税汇算的利润总额不一致,怎么办?
答: 你好,调增的这个是没有发票吗?如果没有发票是实际业务的可以的
我们公司是建筑公司,财务报表利润总额高,企业所得税报的填的利润总额低,差了一百多万。请问怎么计提调成和企业所得税报表一样的利润总额。
老师,季度预缴企业所得税的时候用利润表中的利润总额✖️25%,汇算清缴的时候,用应纳税所得额=利润总额+-调增调减后的金额缴纳所得税是么?
微小企业,报所得税年报时,利润总额:24412.99,已交所得税:2978.72,调增:26265.59。A107040表《减免所得税明细表》小微企业主表23行应纳税所得额应该怎么算?









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郭老师 解答
2022-05-28 10:16