送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-10 16:16

我记在四月里,借,管理费用。其他应收款。 贷,库存现金 这样可以吗?其他应收是多借的款

邹刚得老师 解答

2017-05-10 16:04

4月 借;其他应收款  贷;库存现金 
5  借;管理费用  贷;其他应收款

邹刚得老师 解答

2017-05-10 16:19

个人建议还是按我上面给的分录分两部处理

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相关问题讨论
4月 借;其他应收款 贷;库存现金 5 借;管理费用 贷;其他应收款
2017-05-10 16:04:28
你好,不可以的,需要据实取得业务发生 的发票报销入账的,而不是找其他发票来代替的
2018-04-24 17:16:34
你好 那你先用收据做借管理费用-办公费 贷银行存款或者库存现金 到时发票收到附凭证后面。
2020-02-26 09:58:49
内帐你可以根据报销单做 但是外账个人建议与发票一起进行账务处理
2015-12-25 15:12:32
你好 报销要以你真实的公司抬头发票来入账 正常的话应该付款金额与你发票金额一致 不应该多开或者少开 如果你用替票的 你实际又是办公用品 发票与你实际业务不一致 查到也是要调增处理的
2019-03-21 14:51:21
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