工商公示的股东及出资信息,去年写了。今年还是需 问
您好,不用,这个不用重复写 答
请教一下,就是公司做那个小区的水池清洗业务,和泵 问
你好,1. 属于保洁清洗服务,不在印花税法11类应税合同列举范围内,无对应税目,不用申报印花税; 答
为什么受让联营企业投资初始确认金额为放弃债权 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,epc项目分13和9的税率,现在甲方付预付款让开1 问
因为开票会先交税 没有税务少交风险,有提前交的资金占用风险 答
上期留抵税额是怎么回事呀 问
你好,上期留抵税额的意思,你可以理解为上个申报期进项税额比销项税额大,可以留作继续抵扣的税额 答


某电器专卖店(一般纳税人)2018年8月发生下列购销业务:(1)购进电视机100台,取得增值税专用发票注明价款300000元,已通过认证,货款已支付;(2)销售空调机300台,开具增值税专票,专票上空调不含税单价2600元;(3)销售彩电90台,每台电视机不含税价5000元,已收到所有款项;(4)购进电冰箱150台,取得增值税专用发票注明价款200000元,已通过认证。要求: 1、计算本月可以抵扣的进项税额;2、计算本月的销项税额;3、计算本月应交的增值税税额。
答: 你好,这个是按16%的税率计算?
四、综合计算题(每题10分,共30分)(一)、某电器专卖店(一般纳税人)2018年8月发生下列购销业务:关毛(1)购进电视机100台,取得增值税专用发票注明价款30000元,已通过认证,货款已支付;,答麻冠济号半含5自(2)销售空调机300台,开具增值税专票,专票上空调不含税单价2600元;雅(3)销售彩电90台,每台电视机不含税价5000元,已收到所有款项;(4)购进电冰箱150台,取得增值税专用发票注明价款200000元,已通过认证。要求:1、计算本月可以抵扣的进项税额;2、计算本月的销项税额;一告土3、计算本月应交的增值税税额。
答: 你好! 业务1 进项税额30000*13%=3900 业务2 销项税额300*2600*13%=101400 业务3 销项税额90*5000*13%=58500 业务4 进项税额200000*13%=26000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
)中日行牛)为增组悦一般纳税人,生产销售自行车,出厂不含税单价250元/辆。本年11月留抵税额4000元,12月该厂购销情况如下:(1)向当地百货商城销售600辆,百货商城当月付清货款后,厂家给与了7%的销售折扣。(2)向特约销售点销售400辆,并支付运输单位运费6540元,(含增值税)取得增值税专用发票,价款6000元,税额540元。(3)销售本厂自用8年的小轿车一辆,售价103000元。(4)当期发出包装物收取押金40000元,逾期仍未收回的包装物押金56500元。(5)购进自行车零部件,取得增值税专用发票上注明销售金额150000元,注明税额19500元。假定应该认证的发票均经过认证,计算下列内容:1、计算当期可以抵扣的进项税额。2、计算销售自行车的销项税额3、包装物押金的销项税额4、销售使用过的小轿车的增值税额5应缴纳的抛值师值合计数
答: 1、计算当期可以抵扣的进项税额。 540%2B19500=20040










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