- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
收到发票把没发票的分录红冲按发票入账。
2022-05-27 11:16:31
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊借管理费用、保险待遇付账款。
2022-11-24 17:00:31
您好, 在数字前面打外负号就可以了
2023-11-01 12:33:33
你好 ; 需要做账的; 这部分是 公司员工出差发生的;这些都要报销入帐的
2022-07-14 09:22:33
你好 可以 记管理费用福利 这要交税的不建议做进来
2022-03-11 11:07:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


