业务招待费账载13860元,销售收入1564851.31元,那么汇算清缴A105000上面税收金额填什么,调增多少呢,我怎么算起来报表通不过呢,急

陈晓燕
于2022-05-26 20:08 发布 1127次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-05-26 20:09
您好
您把收入填好 账载金额填好 税收金额栏次不需要您填写 自动带入数据的啊
相关问题讨论
同学你好
填写小的那个数税前扣除
2022-05-23 14:39:33
你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
发生额的60%=1651*60%=990.6
收入的5‰=327722*5‰=1638.61
业务招待费的账载金额=1651,税收金额=990.6,纳税调增=1651—990.6
2022-05-22 13:52:11
你好,调整的话是这么计算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04
您好
您把收入填好 账载金额填好 税收金额栏次不需要您填写 自动带入数据的啊
2022-05-26 20:09:33
这个是在纳税调整明细表里面填写的。
2022-05-23 14:26:45
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陈晓燕 追问
2022-05-26 20:12
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2022-05-26 20:16