送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-05-26 20:09

您好
您把收入填好 账载金额填好 税收金额栏次不需要您填写 自动带入数据的啊

陈晓燕 追问

2022-05-26 20:12

不可以,你就说一下怎么理解好了,要是可以我就不用提问了

bamboo老师 解答

2022-05-26 20:16

收入扣除限额1564851.31*5/1000=7824.26
实际发生扣除限额13860*0.6=8316
按照收入扣除限额填写  税收金额栏次填写 7824.26

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销售收入8800318.13*0.5%=44001.59,大于 7715*60%=4629,所以纳税调增 7715-4629=3086。在A105000纳税调整项目明细表第15行(三)业务招待费支出“账载金额”填写3086。
2020-05-08 11:49:45
包括,这个是看明细科目招待费,不管你们一级科目做那个
2020-06-18 13:21:57
你好,这个不管业务招待费发生额是多少,都是要进行纳税调增的
2020-01-12 16:32:40
按全年的招待费进行计算,按实际收入的千分之五与实际发生额的60%进行比较,取最小值在企业所得税税前列支,多余的金额是调增企业应纳税所得额
2018-04-20 13:58:50
您好,业务招待费的扣除基数包括营业收入和视同销售收入。
2020-05-28 17:07:46
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