2019年8月1日,江南公司现金日记账的期初余额为295元,银行存款日记账的期 记账和银行存款日记账的登记。 余额为98700元。该公司8月份发生如下经济业务 (1)2日,以银行存款归还前欠凯乐公司货款67800元。 (2)3日,出售甲产品2000件,价款共计200000元,增值税税额26000元。货 收存银行 (3)5日,以银行存款上交企业所得税18000元。 (4)6日,从银行提取现金2000元备用 (5)7日,职工方平出差,预借差旅费500元 (6)8日,以银行存款归还前欠明星公司货款110740元。 (7)9日,收到大明公司前欠货款34290元,存入银行。 (8)10日,以银行存款35000元支付本月职工工资。 (9)12日,收到天源公司前欠货款22600元,存入银行 (10)14日,以银行存款支付外购A材料的价款94000元,增值税税额12220元 (11)15日,以现金支付业务招待费450元。 (12)20日,向银行借入短期借款1100存入银行。 (13)21日,购置办公用品500元,以现金支付。 (14)25日,从银行提取现金2000元备用。 倌制相应的会计分录,并据以登

缥缈的大船
于2022-05-26 15:19 发布 1753次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-05-26 15:29
同学你好
1
借,应付账款67800
贷,银行存款67800
2
借,银行存款226000
贷,主营业务收入200000
贷,应交税费一应增一销项26000
3
借,应交税费一应交所得税18000
贷,银行存款18000
4
借,库存现金2000
贷,银行存款2000
5
借,其他应收款500
贷,银行存款500
6
借,应付账款110740
贷,银行存款110740
7
借,银行存款34290
贷,应收账款34290
8
借,应付职工薪酬35000
贷,银行存款35000
9
借,银行存款22600
贷,应收账款22600
10
借,原材料94000
借,应交税费一应增一进项12220
贷,银行存款
11
借,管理费用450
贷,库存现金450
12
借,银行存款1100
贷,短期借款1100
13
借,管理费用500
贷,库存现金500
14
借,库存现金
贷,银行存款;
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3
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贷,银行存款18000
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贷,银行存款2000
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贷,银行存款500
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贷,银行存款110740
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借,银行存款34290
贷,应收账款34290
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贷,银行存款35000
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借,应交税费一应增一进项12220
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贷,库存现金450
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贷,短期借款1100
13
借,管理费用500
贷,库存现金500
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借,库存现金
贷,银行存款;
2022-05-26 15:29:16
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-04-17 16:04:24
你好,具体问题是什么
2022-04-27 20:16:33
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-10-21 15:36:24
您好
1)3月3日职工王勇出差预借差旅费1000元 付给现金
借 其他应收款1000
贷 库存现金1000
(2)3月5日出售产品一批价款100000元 款已收存银行
借 银行存款100000
贷 主营业务收入100000
(3)3月8日用银行存款支付前欠贷款50000元
借 应付账款50000
贷 银行存款50000
(4)3月10日从银行提取现金56000元 备发工资
借 库存现金56000
贷 银行存款56000
(5)3月10日用现金56000元给职工发工资
借 应付职工薪酬56000
贷 库存现金56000
(6)3月15日用银行存款支付短期借款利息1800元
借 财务费用1800
贷 银行存款1800
(7)3月20日职工王勇出差回来 交回现金余额240元
借 库存现金240
贷 其他应收款240
(8)3月26日用银行存款支付展览费2000元
借 销售费用2000
贷 银行存款2000
(9)3月28日用现金购买行政办公用品400元
借 管理费用400
贷 库存现金400
(10)3月30日用银行存款支付车间水电费1780元
借 制造费用1780
贷 银行存款1780
2022-07-01 11:53:59
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