送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-26 12:30

你好,纳税调整就可以的,105000这个表格里面30栏填写账载金额

完美的小蜜蜂 追问

2022-05-26 12:33

填写账载金额后,后面的调增金额自动填写了,那这样的话,是不是这部分需要交所得税了?

郭老师 解答

2022-05-26 12:34

你好,对的是的,是这么做的。

完美的小蜜蜂 追问

2022-05-26 13:12

假设这张发票后期如果被追回的话是怎么处理吗?

郭老师 解答

2022-05-26 13:16

你好之前调增
现在调减
或者有发票就可以抵扣的

完美的小蜜蜂 追问

2022-05-26 13:36

老师,这一次的回答我没有听懂,您的意思是说丢失发票后汇算清缴的时候要调增,如果后期发票找回,就再调减吗?

郭老师 解答

2022-05-26 13:38

哦对的是的是这么做的。

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相关问题讨论
你好,纳税调整就可以的,105000这个表格里面30栏填写账载金额
2022-05-26 12:30:17
这种情况,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《丢失增值税专用发票已报税证明单》留存备查。 建议和销售方取得联系,友好协商,不然损失的不仅是进项,到时还要所得税调整
2017-06-07 16:47:15
你好,填表调整,补交相关税款 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2017-04-12 17:42:18
这个只能是2018年进行调账处理。这个应该说在2017年汇算清缴时属于无票费用的调增
2018-06-19 11:15:50
根据复印件加盖发票专用章入账,之前没有做?借以前年度损益调整,贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-06-11 11:20:12
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