你好老师,我是小规模,我企业所得税年报,调增扣除类 问
因为你没在 A105000 表足额填报税收罚款和滞纳金的调增,按以下步骤改即可: 打开 A105000《纳税调整项目明细表》,拆分 54.54 元:税收罚款填第 19 行 “(七)罚金、罚款和被没收财物的损失” 第 1 列 “账载金额”,税收滞纳金填第 20 行 “(八)税收滞纳金、加收利息” 第 1 列 “账载金额”。 两行的 “税收金额” 均填 0,“调增金额” 自动等于账载金额(系统公式)。 核对第 19%2B20 行调增合计 = 54.54 元,保存后提示会消失,主表应退补税额仍为 0 不影响。 答
老师你好,请问工商年报小企业会计制度公司的今年 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,2025年1-4月份,个人多扣的社保,应该进那个科目 问
现在是哪个科目,形成哪方余额了 答
老师,请问债转股和之前银行回单备注有关系吗 问
那个是没有关系的哈 答
老师 你好,问一下我们酒店每个月的布草洗涤费是10 问
你好,冲你们的成本就可以的。洗涤费属于成本 答

(1)每月取得中国境内 A 公司支付的税前工资、薪金收入 15000 元。(2)2 月,为中国境内 B 公司提供咨询服务取得税前劳务报酬收入 40000 元。(3)4 月,出版小说一部,取得中国境内 C 出版社支付的税前稿酬收入 60000 元。(4)8 月,取得中国境内 D 公司支付的税前特许权使用费收入 80000 元。(5)9 月,将租入中国境内的一套住房转租,当月向出租方支付月租金 4500 元,转租收取月租金 6500 元,当月实际支付房屋租赁过程中的可以从租金收入中扣除的各种税费 500 元,并取得有效凭证。(6)10 月,以 150 万元的价格转让一套两年前无偿受赠获
答: 你好题目不完整啊谢谢
民个人张某为中国境内甲公司员工,本年取得的收入情况如下:(1)每月取得中国境内甲公司支付的税前工资、菊播放15000元。(2)2月,为中国境内乙公司提供咨询取得税前劳务报酬收入40000元。(3)4月,出版小说一部,取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入60000元。(4)8月,取得中国境内丁公司支付的税前特许权使用费收入80000元。(5)9月,将租入中国境内的一套住房转租,当月向出租方支付月租金4500元,转租收取月租金6500元,当月实际支付房屋租赁过程中的可以从租金收入中扣除的各种税费500元,并取得有效凭证。(6)10月
答: 你的题材没有发钱,你现在是什么问题?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问下交多少税,分别列出谢谢(1)每月取得中国境内 A 公司支付的税前工资、薪金收入 15000 元。 (2)2 月,为中国境内 B 公司提供咨询服务取得税前劳务报酬收入 40000 元。 (3)4 月,出版小说一部,取得中国境内 C 出版社支付的税前稿酬收入 60000 元。 (4)8 月,取得中国境内 D 公司支付的税前特许权使用费收入 80000 元。 (5)9 月,将租入中国境内的一套住房转租,当月向出租方支付月租金 4500 元,转租收取月租金 6500 元,当月实际支付房屋租赁过程中的可以从租金收入中扣除的各种税费 500 元,并取得有效凭证。 (6)10 月,以 150 万元的价
答: 你看请把题目完整发一下








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