送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-09 19:07

那抵扣的时候要冲嘛?如果冲要怎么冲,而且我们有17%跟13%的抵扣票

凶狠的火龙果 追问

2017-05-09 21:00

那我认证的时候是不是17%跟13%分开做嘛?那要怎么做会计分录?

凶狠的火龙果 追问

2017-05-09 22:14

那我这个月申报4月份的增值税时,还没抵扣完的,余下的还要做会计分录嘛?怎么做

邹老师 解答

2017-05-09 17:30

你好,可以在认证的时候做账务处理

邹老师 解答

2017-05-09 20:38

你好,抵扣的时候不需要冲减,进项税额并不会因为抵扣而减少了

邹老师 解答

2017-05-09 22:09

你好,不需要分开 
借;相关科目  应交税费(进项税额 )  贷;银行存款等科目

邹老师 解答

2017-05-09 22:14

你好,不需要的,在增值税申报表的期末留抵税额结转以后月份抵扣就是了

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