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凶狠的火龙果
于2017-05-09 17:27 发布 831次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-09 19:07
那抵扣的时候要冲嘛?如果冲要怎么冲,而且我们有17%跟13%的抵扣票
凶狠的火龙果 追问
2017-05-09 21:00
那我认证的时候是不是17%跟13%分开做嘛?那要怎么做会计分录?
2017-05-09 22:14
那我这个月申报4月份的增值税时,还没抵扣完的,余下的还要做会计分录嘛?怎么做
邹老师 解答
2017-05-09 17:30
你好,可以在认证的时候做账务处理
2017-05-09 20:38
你好,抵扣的时候不需要冲减,进项税额并不会因为抵扣而减少了
2017-05-09 22:09
你好,不需要分开 借;相关科目 应交税费(进项税额 ) 贷;银行存款等科目
你好,不需要的,在增值税申报表的期末留抵税额结转以后月份抵扣就是了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2017-05-09 21:00
凶狠的火龙果 追问
2017-05-09 22:14
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2017-05-09 17:30
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2017-05-09 20:38
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2017-05-09 22:09
邹老师 解答
2017-05-09 22:14