我公司支付社会保障费423000元,返还施工单位360100元,中间这个差额62900元,我公司怎么记账?
欣欣子
于2022-05-25 10:15 发布 317次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好
这个差额要冲减你们的成本的
2022-05-25 10:15:55

你好; 是的; 计入费用 科目去 体现; 只是没有反扒 汇算记得调整处理
2022-05-25 11:03:10

你好; 差异的话; 是的; 你可以计入管理费用去
2022-05-25 11:00:33

同学你好
做为你公司的应收账款,扣除的部分做为工程施工计入成本
2022-05-25 09:32:03

你好!正常情况下你公司应按收到单位的款项5万元为对方单位开票,减免公司社保部分1.6万元也包括在了这个开票额中,这部分是利润的净增加额。如一直是差额开票,那么这1.6万元应当开票给对方,你方确认收入。
借:银行存款 1.6
贷:主营业务收入 1.6
2020-07-09 12:56:41
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