老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
做账的时候4月月末结转了,全部过账了。但是做五月凭证的时候5月没有期初余额,不知道这个期初余额是哪里步逐漏了,所以没有?
答: 您好,是什么软件啊,最好咨询一下软件供应商服务人员,谢谢。
1050358293前面的结过账了,只是没结账之前先录下月凭证了,然后再结之前月份后 次月不显示期初余额了
答: 你好,是不是软件出错了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
以下图片是我们3月份数据,请问以下,为什么转账凭证生成以后,贷方会出现余额,结转以后贷方不是应该是0的吗?
答: 你好,期末是借方余额3730.33,是否因为未审核未记账导致未结转的,最后余额是零才正确。
王雁鸣老师 解答
2017-05-08 17:52
王雁鸣老师 解答
2017-05-08 20:03