老师能帮忙看看这个题嘛详细在图片里面 案例:利润表的编制 大安公司期间内发生下列业务: 1. 销售产品一批,价款2000万元,增值税率17%,款项尚未收到。 销售的产品成本为1500万元。 2. 出租包装物一批,租金50万元,成本为120万元,本期摊销30万元。 3. 支付广告费200万元,(按税法规定,可与本期税前扣除).. 4. 本期城建税及教育费附加75万元。 5. 支付管理部门职工薪酬230万元;计提固定资产折旧160万元,其中管理理部门负担20万元,与税法一致。
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于2022-05-24 10:29 发布 540次浏览

- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-05-24 11:35
1借应收账款2340
贷主营业务收入2000
应交税费应交增值税销项税340
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2022-05-24 11:35:13

老师没有理解您说的意思,请您重新描述一下。
2017-11-24 17:58:18

你好,是的
2017-01-13 17:27:35

你好 不是的 两个不同的税种
2019-01-11 11:51:38

增值税是价外税,不是费用,附加税计税金及附加,是费用
2019-08-20 20:29:59
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