4月份我开了不含税销售收入22123.89元 销项税2876.11元,上个月留抵税3163.29元,税务局打电话不让有留抵,就让我做了未开票不含税2209.08元,未开票销项税287.18元,正好把这个留抵税持平,5月份我要开票未认证不含税97738.01元,进项税是12071.99元,我5月份是不是得把上个月这个未开票收入给开出来??这样我得开多少销售金额,一下算不出来了,请指教
雅蔓
于2022-05-23 19:35 发布 875次浏览
- 送心意
图图*老师
职称: 中级会计师
2022-05-23 22:32
你好,你上个月未开票收入2209.08是虚报的,本来有287.18的留抵可以用现在没得用就相当于多交税287.18,所以5月如果有未开票收入应扣除2209.08填报,如果没有未开票收入则未开票收入按-2209.08填报
所以,你不能把虚报的未开票收入再开票
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你好,你上个月未开票收入2209.08是虚报的,本来有287.18的留抵可以用现在没得用就相当于多交税287.18,所以5月如果有未开票收入应扣除2209.08填报,如果没有未开票收入则未开票收入按-2209.08填报
所以,你不能把虚报的未开票收入再开票
2022-05-23 22:32:15

您好,学员,正确的,销项收入是不含税额。
2019-08-23 13:13:50

你好,应当是用销项税额,而不是收入
2016-12-23 11:02:44

你好 同学 你们的留底税额很大,这个月即使不认证进项税额也是不需要交税的。
2020-06-26 11:46:55

95000*10%+102000*10%+120200*10%+90500*10%+130000*16%+1122300*16%
新鲜水果 免税
你计算一下
2019-07-10 22:52:43
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