4月份我开了不含税销售收入22123.89元 销项税2876.11元,上个月留抵税3163.29元,税务局打电话不让有留抵,就让我做了未开票不含税2209.08元,未开票销项税287.18元,正好把这个留抵税持平,5月份我要开票未认证不含税97738.01元,进项税是12071.99元,我5月份是不是得把上个月这个未开票收入给开出来??这样我得开多少销售金额,一下算不出来了,请指教

雅蔓
于2022-05-23 19:35 发布 1045次浏览
- 送心意
图图*老师
职称: 中级会计师
2022-05-23 22:32
你好,你上个月未开票收入2209.08是虚报的,本来有287.18的留抵可以用现在没得用就相当于多交税287.18,所以5月如果有未开票收入应扣除2209.08填报,如果没有未开票收入则未开票收入按-2209.08填报
所以,你不能把虚报的未开票收入再开票
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你好,你上个月未开票收入2209.08是虚报的,本来有287.18的留抵可以用现在没得用就相当于多交税287.18,所以5月如果有未开票收入应扣除2209.08填报,如果没有未开票收入则未开票收入按-2209.08填报
所以,你不能把虚报的未开票收入再开票
2022-05-23 22:32:15
你好!
税负率=应纳税额/销售额,应纳税额=100×2.5%=2.5万。
2022-01-03 02:45:07
学员,你好!你3月份的进项抵扣完3月份的销项以后 3月不用交增值税,余下的可以留抵以后的销项税。整体税负增值税税负只能等以后再有销项了,再抵扣达到一定税负。
2022-04-08 10:19:29
你好,影响的,可以把固定资产的进项剔除再计算税负
2020-06-18 16:52:05
您好,是不含增值税的收入
2022-02-17 14:52:42
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