送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-05-08 15:11

您好!你红字冲减之前错误的凭证,然后做正确的

酷炫的人生 追问

2017-05-08 15:15

@宋老师:正确的应该怎么做呢?

宋生老师 解答

2017-05-08 15:18

您好!借原材料等 贷应付账款等

上传图片  
相关问题讨论
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你好 是的 就是你说的那样做结转
2019-02-22 11:08:23
你的理解是对的
2019-02-22 11:03:04
你好,借:应交税费-应交增值税(销项税)207002.94 贷:应交税费-应交增值税(进项税)32842.82 应交税费-应交增值税(减免税款)480 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)173680.12
2019-08-13 16:38:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...