- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
对的
需要交增值税
申报增值税申报表的时候填写
2022-05-23 16:17:15
同学你好,一般情况下,借,营业外支出,3000元,贷,银行存款,3000元。
2022-07-03 13:57:21
1. 登录电子税务局→【我要办税】→【税费申报及缴纳】→申报错误更正(部分省份叫更正申报)
2. 税款所属期选:2024-10,税种选增值税,查询往期已申报记录,点【更正】
3. 打开附表一填未开票收入→自动生成主表补税金额→系统同步带出附加税费申报表(附加必须同步更正,无法单独改增值税)
4. 保存申报,提交后跳转税费缴纳:系统自动算增值税+附加+滞纳金(滞纳金=应补税款×0.05%×滞纳天数)
5. 三方协议扣款完成,下载完税凭证。
2026-06-03 09:32:25
请问补交增值税的具体原因是什么?或者说因为什么业务?
2019-06-04 08:50:33
借库存商品等贷应交税费
借应交税费贷银行存款。
2022-04-13 15:46:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


