月初销售的时候,成本是暂估的,月底结转的时候也是按照暂估价结转,等到下月发票来后,那个暂估的结转成本还要转回来吗?

jenny.jiang
于2017-05-08 14:21 发布 994次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,先做暂估,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,用这个暂估的结转成本就可以了。
2016-11-23 15:20:50
没有入库销售出去了吗
暂估入库
借库存商品贷应付帐款
按这个结转成本
2020-03-02 12:55:34
你好 是的 要分开来做 到时好调整
2019-11-29 12:02:53
你好,不对暂估的成本做调整的
2017-05-08 14:26:51
你好,可以先暂估。然后用取得的票据在冲。换个顺序
2019-11-26 17:50:39
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