月初销售的时候,成本是暂估的,月底结转的时候也是按照暂估价结转,等到下月发票来后,那个暂估的结转成本还要转回来吗?
jenny.jiang
于2017-05-08 14:21 发布 952次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好 是的 要分开来做 到时好调整
2019-11-29 12:02:53

你好,不对暂估的成本做调整的
2017-05-08 14:26:51

要的,要结转对应的成本的
2019-12-19 11:50:53

您好,结转成本的时候 用2500的成本。
2019-08-26 11:57:28

没有入库销售出去了吗
暂估入库
借库存商品贷应付帐款
按这个结转成本
2020-03-02 12:55:34
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