餐饮企业4月申报需成为一般纳税人,但2月己经超500 问
您好,对,得成为一般纳税人才能抵了。 答
公司去年租车,因为个人代开,后来注册了个体,把单价 问
对,这长时间按之前的操作 答
高新技术企业研发加记扣除从汇算清缴表哪一行填 问
先填附表 A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》 制造业 / 高新:费用化研发费用 ×100%,填本表最后一行本年研发费用加计扣除总额 主表 A100000 第 22 行(子行 22.1) 填:开发新技术新产品新工艺研发费用加计扣除,金额 = A107012 算出的加计扣除额 老版表(2024 及以前) 先填 A107012 → 再填 A107010 第 26 行 → 自动带入主表 22 行 答
我用A公司去参加拍卖会,下一个厂,A公司付了拍卖保 问
现在A付的保证金怎么入账 借:其他应收款 贷:银行存款 新拍下来的厂如何入账 这个有发票吗?产权是转给公司吗 答
外贸企业出口退税,请问4月补开了去年8月的销售出 问
前提 去年 8 月出口当时已按未开票出口免税收入申报;4 月补开出口发票,5 月申报。 附表一(本期销售情况明细) 补开的出口发票:填在 第 18 行 免税货物 — 开具其他发票(3、4 列) 同时在第 18 行 未开具发票(5、6 列)填相同金额负数,冲掉去年已申报的未开票收入 主表 自动带出到 第 8 行(免税销售额) 答


我刚接到新公司的账,汇算清缴前会计已,并且也收到税务局退的税现在我发现去年计提了一笔的成本费用,没有冲减要,发票不够。这个税务上和账务上要怎么处理呢?要反结到去年账上调整吗? 是的,可是已经她已经申报了,而且税务局税都退给我们了,现在做调增后是盈利,又得交税,这样会不会有风险预警 会有风险嘛?
答: 同学你好 这个一般没事的
我刚接到新公司的账,汇算清缴前会计已,并且也收到税务局退的税现在我发现去年计提了一笔的成本费用,没有冲减要,发票不够。这个税务上和账务上要怎么处理呢?要反结到去年账上调整吗? 是的,可是已经她已经申报了,而且税务局税都退给我们了,现在做调增后是盈利,又得交税,这样会不会有风险预警 会有风险嘛?
答: 同学你好 这个没事的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
所得税汇算清缴中的弥补亏损表,如果本年调完盈利还用填吗 盈利不填可以吗
答: 你好,同学。 这个不是填写的








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